|
Faktúra |
0873/2014
|
spotreba tepla za 3/2014
|
2 845,24 |
s DPH |
|
11
|
08.04.2014 |
EMKOBEL Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
08.04.2014 |
|
Faktúra |
20140035
|
učastn.poplatok za skušku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Agentúra PROFIT spol.s.r.o. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
4760612916
|
poplatky za telefón za 3/2014
|
40,51 |
s DPH |
|
014 52 09
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
1175614004
|
spotreba plynu
|
14,29 |
s DPH |
|
zm. 10/1756/1756
|
11.04.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Bratislava |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
11.04.2014 |
|
Faktúra |
576935732
|
poplatky za telefón za 12/2014
|
48,17 |
s DPH |
|
014 52 09
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
09.01.2015 |
|
Faktúra |
4293800725
|
plyn ŠJ za 11/2017
|
2 177,59 |
s DPH |
|
17080665/P/2017
|
12.12.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Ján Orinin |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
Faktúra |
517181373
|
vodné a stočné za 11/17
|
528,91 |
s DPH |
|
1132/02
|
06.12.2017 |
Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Ján Orinin |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
06.12.2017 |
|
Faktúra |
4761613608
|
poplatky za telefón za 4/2014
|
41,63 |
s DPH |
|
014 52 09
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Faktúra |
7104086806
|
poplatky za telefón za 11/2017
|
30,59 |
s DPH |
|
014 52 09
|
23.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Ján Orinin |
riaditeľ školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
Zmluva |
2/2017
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Základná umelecká škola |
Mgr. Marcela Maniaková, riaditeľka školy |
Mgr. Ján Orinin |
riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
7293905849
|
spotreba el.energie za 10/2017
|
884,74 |
s DPH |
|
5100264961C
|
15.11.2017 |
Vsl.energetika Košice |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Ján Orinin |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
Faktúra |
5590015542
|
služby APV
|
155,35 |
s DPH |
|
41/2014
|
14.04.2014 |
IVES, Košice |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
096/14
|
kalibrovanie váh
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
24.04.2014 |
Ing.František Mlynarčík |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
7403934046
|
poplatky za telefón za 3/2014
|
39,79 |
s DPH |
|
014 52 09
|
29.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
29.04.2014 |
|
Faktúra |
514119901
|
vodné a stočné za 3/2014
|
240,05 |
s DPH |
|
1132/02
|
29.04.2014 |
Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
29.04.2014 |
|
Faktúra |
2021/2014
|
spotreba tepla za 7/2014
|
760,60 |
s DPH |
|
11
|
07.08.2014 |
EMKOBEL Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
07.08.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
Q1/2022
|
Súhrnná správa Q1/2022
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
1402001108
|
servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda, 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
21.11.2014 |
|
Faktúra |
7293207011
|
spotreba el.energie za 8/2017
|
281,32 |
s DPH |
|
5100264961C
|
19.09.2017 |
Vsl.energetika Košice |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
Mgr. Ján Orinin |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
Faktúra |
1175614010
|
spotreba plynu 10/2014
|
14,29 |
s DPH |
|
zm. 10/1756/1756
|
13.10.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Bratislava |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
13.10.2014 |